Rapport d'audits interne
Les rapports d'audit interne procurent l'assurance de savoir si les activités du gouvernement sont régies d'une façon qui démontre aux Canadiens une gestion responsable des ressources.
Pour consulter la liste des rapports d'audit antérieurs à 2019 à 2020, veuillez visiter la page rapports consultables d'audit.
2023 à 2024
- Rapport sur les principaux attributs de conformité de la fonction d’audit interne de Services publics et Approvisionnement Canada, 2023 à 2024
- Rapport sur les principaux attributs de conformité numéro 3 de la fonction d’audit interne de Services publics et Approvisionnement Canada : Mise à jour de décembre 2023
- Audit du processus de Services publics et Approvisionnement Canada relatif à la vaccination : Phase 2
2022 à 2023
- Rapport sur les principaux attributs de conformité de la fonction d’audit interne de Services publics et Approvisionnement Canada, 2022 à 2023
- Rapport d’assurance : Audit interne des marchés de services de consultation attribués à McKinsey & Company par le gouvernement fédéral
- Rapport d’assurance : Audit de la budgétisation selon la comptabilité d’exercice
- Audit du processus de Services publics et Approvisionnement Canada relatif à la vaccination : Phase 1
- Rapport sur les principaux attributs de conformité numéro 3 de la fonction d’audit interne de Services publics et Approvisionnement Canada : Mise à jour de décembre 2022
2021 à 2022
- Rapport sur les principaux attributs de conformité de la fonction d’audit interne de Services publics et Approvisionnement Canada, 2021 à 2022
- Suivi de l’audit de la sécurité informatique : Résumé
- Frais d’administration imputés au compte du Régime de pensions du Canada, rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021
- Audit interne : Audit du modèle d’imputation
- Audit interne : Audit de la consultation des intervenants dans le cadre de la mise à niveau de PeopleSoft 9.2 – Processus d’approbation des intervenants (Phase 1)
- Audit interne : Audit de la consultation des intervenants dans le cadre de la mise à niveau à la version 9.2 de PeopleSoft – Processus d’approbation des intervenants (Phase 2)
- Audit interne : Audit de la consultation des intervenants dans le cadre de la mise à niveau à la version 9.2 de PeopleSoft – Processus d’approbation des intervenants (Phase 3)
- Vérification de l’approvisionnement en équipement terrestre, aérospatial et maritime
- Évaluation ciblée du processus de conformité des soumissions en phases
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